2021年7月,市审计局对我集团开展国资运营情况专项审计调查,出具了《审计报告》。我集团高度重视审计整改工作,针对报告指出的问题,认真研究分析,逐项落实整改。现将整改情况公告如下:
一、加大投资管控力度。集团系统单位落实“深耕杭州,面向浙江”的投资原则,优选符合集团战略发展方向的投资项目,逐步提升省内区域和踢球者主业相关的投资比重,做好投资过程管理和投后跟踪监控,同时健全风控机制,强化风险识别、评估、预警和应对工作。
二、提升运营协同能力。积极与政府相关部门进行沟通,征集社会建议和意见,已完成9条公交线路优化。新辟地铁接驳线10条,目前已全部开通。完成新增地铁站100米内的公交站点7个。根据市领导协调会议精神,积极对接相关部门,推进公交场站房屋用途变更和部分加油设施经营事项。
三、规范内部管理机制。组建集采中心,完善招标、采购、评估等相关制度,严格制度执行,对相关责任单位进行经济处罚,进一步提高制度、合同履约执行力。
通过此次审计,集团公司将巩固整改成果,推进相关工作落实,强化审计工作的严肃性和整改工作的实效性,并结合开展“管理深化年”专项行动,举一反三,全面深入查找问题和隐患,堵塞漏洞,促进企业健康发展。